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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2019ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS PARA OPTIMIZAR SU USO, DONACIÓN Y BAJA EN LA CRUZ ROJA JUNTA CANTONAL MANTA.RUPERTI MINAYA, KARLA MARIBEL
2018-01ANÁLISIS AL PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN EN AL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL IESS DE PORTOVIEJO.ZAMBRANO CARREÑO, MARÍA ISABEL
2019ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS EN BASE A LA NORMA DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO, CASO ULEAM.CEDEÑO MERA, NARCISA ESTEFANÍA
2017-06-27ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.MONCAYO HOLGUÍN, ILIANA ISABEL
2017ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE CONTROL APLICADAS POR EL SRI PARA CONTROLAR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIA.LOOR VERA, MARÍA RAFAELA DEL CONSUELO
2019ANÁLISIS DE LOS COSTOS OPERATIVOS Y SU OPTIMIZACIÓN EN LA PYME LA COLMENA DE LA CIUDAD DE MANTA.MOREIRA ÁLAVA, MARÍA JOSÉ
2021ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE CONTROL DE INVENTARIOS EN LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS MÉDICOS EN LAS FARMACIAS DE LAS CLÍNICAS DEL BARRIO SANTA MARTHA DEL CANTÓN MANTA.PINCAY CHÓEZ, JENNIFER LILIBETH
2019ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA RICAFUENTE DE LA CIUDAD DE MANTA.LÓPEZ FRANCO, CINTHIA GUADALUPE
2017-06-28ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS "TURISMO SAN VICENTE".BERMÚDEZ GÓMEZ, MAYRA ALEJANDRA
2020ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DEL RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTES PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA INCAVIT S.A.CANDELA MOREIRA, RITA YANINA
2017-06ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA "ALMACÉN TRES HERMANOS" DEL CANTÓN BUENA FÉ (PROVINCIA DE LOS RIOS).VARGAS LOOR, RICHARD EDUARDO
2017-12-20ANÁLISIS DEL CONTROL QUE EJERCE LA CONTRALORÍA SOBRE RECURSOS PÚBLICOS EN EL GAD MUNICIPAL SUCRE.RAMIREZ VALENCIA, JENNY ELIZABETH
2020ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA "TERCENA MARCILLO" DE LA CIUDAD DE MANTA.DELGADO VINCES, MELANIE DAYANNA
2017-11ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LOS BIENES EN PUNTONET S.A. SUCURSAL MANABÍ.DELGADO NAPA, ERIKA ADRIANA
2019ANÁLISIS FINANCIERO AL COMPONENTE CUENTA POR COBRAR EN LA MEJORA DE LA LIQUIDEZ DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO MANTA.CALDERÓN FRANCO, ALEXANDRA ELIZABETH
2019-03AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA DE MEJORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y SU RESULTADO EN EL SUB-CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE MANTA, PARROQUIA TARQUI. PERIODO 2017 - 2018.VÉLEZ GARCÍA, SHIRLEY ESTEFANÍA
2016AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL "RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO" DE LA CIUDAD DE MANTA. PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2016.FLORES MEJÍA, ALEX FABIÁN
2021La auditoría financiera y su contribución en la efectividad de las organizaciones.García Zambrano, Mariuxi Liseth
2016LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL CANTÓN CHONE.MOREIRA CANDELA, JOSÉ JAVIER; MOREIRA MENDOZA, ANA ROSA
2021Control financiero en la toma de decisiones gerenciales de las Unidades Educativas Particulares de Manta.Alvarado Delgado, Karelen Alejandra