Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Language
español
English
Servicios
Mi DSpace
Alertas
Editar perfil
UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABI
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 11-20 de 40.
Anterior
1
2
3
4
Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2018-08
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO APLICADO A LAS CUENTAS POR COBRAR, PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA EYVTOURS DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.
PICO MEZA, EVELYN KATHERINE
2018-09-18
CONTROL INTERNO AL COMPONENTE CARTERA VENCIDA DE CLIENTES Y SU EFECTO EN LA GESTIÓN DE COBROS Y LIQUIDEZ DE LA EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA COSTA LIMPIA EP.
ANCHUNDIA CANTOS, MELISSA LISBETH
2018-09
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE CARGA PESADA PRESIDENTE.
MENDOZA RIVERA, JÉSSICA VICTORIA
2017-06-28
ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS "TURISMO SAN VICENTE".
BERMÚDEZ GÓMEZ, MAYRA ALEJANDRA
2017-06-27
ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.
MONCAYO HOLGUÍN, ILIANA ISABEL
2017-12-20
ANÁLISIS DEL CONTROL QUE EJERCE LA CONTRALORÍA SOBRE RECURSOS PÚBLICOS EN EL GAD MUNICIPAL SUCRE.
RAMIREZ VALENCIA, JENNY ELIZABETH
2017
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE CONTROL APLICADAS POR EL SRI PARA CONTROLAR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIA.
LOOR VERA, MARÍA RAFAELA DEL CONSUELO
2019-03
AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA DE MEJORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y SU RESULTADO EN EL SUB-CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE MANTA, PARROQUIA TARQUI. PERIODO 2017 - 2018.
VÉLEZ GARCÍA, SHIRLEY ESTEFANÍA
2019-01
CONTROL INTERNO A INVENTARIOS Y SU EFECTO EN EL MANEJO FÍSICO Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO DE UN NEGOCIO DE FERRETERÍA. CASO FERRETERÍA MARÍA RENATA DE LA CIUDAD DE MANTA.
CÓNDOR DOMO, DIANA DEL CARMEN
2019-04
CONTROL INTERNO AL COMPONENTE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE CRÉDITOS Y COBRANZAS DE LA EMPRESA PROEME S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA.
VÁSQUEZ MEZA, BRYAN JAVIER
Otras opciones relacionadas
Autor
1
ALVIA PICO, ALEXANDRA ELIZABETH
1
ANCHUNDIA CANTOS, MELISSA LISBETH
1
BERMÚDEZ GÓMEZ, MAYRA ALEJANDRA
1
CALDERÓN FRANCO, ALEXANDRA ELIZABETH
1
CANDELA MOREIRA, RITA YANINA
1
CEDEÑO CANTOS, RAQUEL MARIUXI
1
CEDEÑO MERA, NARCISA ESTEFANÍA
1
CEDEÑO ZAMBRANO, MARÍA JOSÉ
1
CHÁVEZ FARFÁN, INDIRA MONSERRAT
1
CÓNDOR DOMO, DIANA DEL CARMEN
.
next >
Título
11
ADMINISTRACIÓN
7
INVENTARIOS
5
NORMATIVAS
5
SISTEMA DE GESTIÓN
4
AUDITORÍA
3
ANÁLISIS FINANCIERO
3
CONTABILIDAD
3
EMPRESA/ORGANIZACIÓN
2
CULTURA TRIBUTARIA
2
EVALUACIÓN
.
next >
Fecha de lanzamiento
10
2017
9
2019
8
2018
7
2016
4
2023
2
2020