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UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABI
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CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
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2017-06-27
ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.
MONCAYO HOLGUÍN, ILIANA ISABEL
2017-06
ANÁLISIS DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIA APLICABLES EN LAS MICROEMPRESAS.
PATIÑO ZAMBRANO, JOHANNA KATERINE
2016
DISEÑO DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA EN EL ÁREA DE VENTAS DE LA EMPRESA METALHIERRO S.A. PARA EVALUAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL PROCESO EN LA CIUDAD DE MANTA.
ANDRADE ANCHUNDIA, KATHERIN GISELL
2016
GUÍA DE APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LA APROBACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS PRESTADOS POR PROVEEDORES DE LA COMPAÑÍA ICHI CAR S.A DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ.
ORMAZA ESPINOZA, ROSA ISABEL
2016
EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES O TÉCNICAS DE ORDEN Y LIMPIEZA CON SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD DENTRO DEL ÁREA DE ETIQUETADO DE LA EMPRESA MARBELIZE S.A.
MUENTES SANTANA, MARÍA LILIBETH
2024
La evaluación de riesgos financieros y su efecto en la toma de decisiones en la Compañía Farmacéutica Vera S.A. "COFARVE".
Anchundia Cañarte, Yelania Belen
2024
Evaluación a la planificación estratégica 2021-2025 y su incidencia en el cumplimiento de las actividades de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la ULEAM.
Dávila Sudario, Marjorie Dayana
2024
Autoevaluación periodo 2023-1 y su incidencia en la mejora de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la ULEAM.
Benítez Toapanta, Angie Mayerli
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1
Anchundia Cañarte, Yelania Belen
1
ANDRADE ANCHUNDIA, KATHERIN GISELL
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Benítez Toapanta, Angie Mayerli
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Dávila Sudario, Marjorie Dayana
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MONCAYO HOLGUÍN, ILIANA ISABEL
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MUENTES SANTANA, MARÍA LILIBETH
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ORMAZA ESPINOZA, ROSA ISABEL
1
PATIÑO ZAMBRANO, JOHANNA KATERINE
Subject
2
CONTROL INTERNO
2
UNIVERSIDADES
1
ANÁLISIS FINANCIERO
1
AUDITORÍA
1
CULTURA TRIBUTARIA
1
DESEMPEÑO LABORAL
1
LIMPIEZA/DESINFECCIÓN
1
NORMAS DE SEGURIDAD
1
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1
RIESGO FINANCIERO
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2016
3
2024
2
2017
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