| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2019 | ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS PARA OPTIMIZAR SU USO, DONACIÓN Y BAJA EN LA CRUZ ROJA JUNTA CANTONAL MANTA. | RUPERTI MINAYA, KARLA MARIBEL |
| 2025 | Administración y control de inventario y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa RCR del Ecuador RCRPLAGAS Cía. Ltda. | Cañarte Valencia, Marela Jelenys |
| 2018-01 | ANÁLISIS AL PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN EN AL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL IESS DE PORTOVIEJO. | ZAMBRANO CARREÑO, MARÍA ISABEL |
| 2025 | Análisis de control interno para mitigación de riesgos financieros de la empresa MANTAPORTCRUZ S.A.S. de la ciudad de Manta. | Quiñónez Merizalde, Nayeli Cristina |
| 2019 | ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RECAUDACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS EN BASE A LA NORMA DE CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO, CASO ULEAM. | CEDEÑO MERA, NARCISA ESTEFANÍA |
| 2017-06-27 | ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. | MONCAYO HOLGUÍN, ILIANA ISABEL |
| 2023 | Análisis de la metodología para la evaluación del control interno y su influencia en la gestión de inventarios. Caso: PEGATANKE S.A. | Ullauri García, Vicente Xavier |
| 2017 | ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE CONTROL APLICADAS POR EL SRI PARA CONTROLAR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIA. | LOOR VERA, MARÍA RAFAELA DEL CONSUELO |
| 2019 | ANÁLISIS DE LOS COSTOS OPERATIVOS Y SU OPTIMIZACIÓN EN LA PYME LA COLMENA DE LA CIUDAD DE MANTA. | MOREIRA ÁLAVA, MARÍA JOSÉ |
| 2021 | ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE CONTROL DE INVENTARIOS EN LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS MÉDICOS EN LAS FARMACIAS DE LAS CLÍNICAS DEL BARRIO SANTA MARTHA DEL CANTÓN MANTA. | PINCAY CHÓEZ, JENNIFER LILIBETH |
| 2017-06-28 | ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS "TURISMO SAN VICENTE". | BERMÚDEZ GÓMEZ, MAYRA ALEJANDRA |
| 2020 | ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DEL RUBRO EFECTIVO Y EQUIVALENTES PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA INCAVIT S.A. | CANDELA MOREIRA, RITA YANINA |
| 2024 | Análisis del control interno y su efecto en la eficiencia operativa del almacén Electrobríones de la Ciudad de Manta. | Bravo Villacreses, María José |
| 2017-06 | ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA "ALMACÉN TRES HERMANOS" DEL CANTÓN BUENA FÉ (PROVINCIA DE LOS RIOS). | VARGAS LOOR, RICHARD EDUARDO |
| 2017-12-20 | ANÁLISIS DEL CONTROL QUE EJERCE LA CONTRALORÍA SOBRE RECURSOS PÚBLICOS EN EL GAD MUNICIPAL SUCRE. | RAMIREZ VALENCIA, JENNY ELIZABETH |
| 2020 | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA "TERCENA MARCILLO" DE LA CIUDAD DE MANTA. | DELGADO VINCES, MELANIE DAYANNA |
| 2017-11 | ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LOS BIENES EN PUNTONET S.A. SUCURSAL MANABÍ. | DELGADO NAPA, ERIKA ADRIANA |
| 2023 | Análisis del Sistema de Control Interno y su efecto en la gestión de los inventarios de la empresa NOVAOPTICUM, de la ciudad de Manta. | Salcedo Alcívar, Maideline María |
| 2025 | Análisis del sistema de control interno y su impacto en la gestión de inventarios en almacenes Multimar de la ciudad de Manta. | Macías Quijije, Lisseth Alexandra |
| 2019 | ANÁLISIS FINANCIERO AL COMPONENTE CUENTA POR COBRAR EN LA MEJORA DE LA LIQUIDEZ DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO MANTA. | CALDERÓN FRANCO, ALEXANDRA ELIZABETH |
| 2019-03 | AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO HERRAMIENTA DE MEJORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y SU RESULTADO EN EL SUB-CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE MANTA, PARROQUIA TARQUI. PERIODO 2017 - 2018. | VÉLEZ GARCÍA, SHIRLEY ESTEFANÍA |
| 2016 | AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL "RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO" DE LA CIUDAD DE MANTA. PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2016. | FLORES MEJÍA, ALEX FABIÁN |
| 2025 | Auditoría financiera de la cuenta Inventarios al 31 de diciembre de 2024 en la empresa COMERCIAL ELECTROHOGAR DEL PACÍFICO S.A. | Vera Santana, David Enmanuel |
| 2021 | La auditoría financiera y su contribución en la efectividad de las organizaciones. | García Zambrano, Mariuxi Liseth |
| 2016 | LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL CANTÓN CHONE. | MOREIRA CANDELA, JOSÉ JAVIER; MOREIRA MENDOZA, ANA ROSA |
| 2021 | Control financiero en la toma de decisiones gerenciales de las Unidades Educativas Particulares de Manta. | Alvarado Delgado, Karelen Alejandra |
| 2019-01 | CONTROL INTERNO A INVENTARIOS Y SU EFECTO EN EL MANEJO FÍSICO Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO DE UN NEGOCIO DE FERRETERÍA. CASO FERRETERÍA MARÍA RENATA DE LA CIUDAD DE MANTA. | CÓNDOR DOMO, DIANA DEL CARMEN |
| 2018-09 | CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE CARGA PESADA PRESIDENTE. | MENDOZA RIVERA, JÉSSICA VICTORIA |
| 2018-08 | CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO APLICADO A LAS CUENTAS POR COBRAR, PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA EYVTOURS DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ. | PICO MEZA, EVELYN KATHERINE |
| 2025 | Control interno administrativo, y su efecto en la toma de decisiones de la empresa INTEGRAL MARKET COMERCIALIZADORA ITMARKET S.A, de la ciudad de Manta. | Moreira García, Maria Fernanda |
| 2018-09-18 | CONTROL INTERNO AL COMPONENTE CARTERA VENCIDA DE CLIENTES Y SU EFECTO EN LA GESTIÓN DE COBROS Y LIQUIDEZ DE LA EMPRESA PÚBLICA MANCOMUNADA COSTA LIMPIA EP. | ANCHUNDIA CANTOS, MELISSA LISBETH |
| 2019-04 | CONTROL INTERNO AL COMPONENTE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE CRÉDITOS Y COBRANZAS DE LA EMPRESA PROEME S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA. | VÁSQUEZ MEZA, BRYAN JAVIER |
| 2019-04 | CONTROL INTERNO AL COMPONENTE INVENTARIO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE UNA FERRETERÍA. CASO EL - CONSTRUCTOR S.A. DEL CANTÓN MANTA. | LUMBANO MACÍAS, CRUZ MARGARITA |
| 2025 | El control interno al rubro especies valoradas para mejorar las recaudaciones en la empresa pública municipal movilidad de Manta EP. | Patiño Macías, Xiomara Giselle |
| 2025 | Control interno contable y su efecto en los resultados financieros en la empresa Brocons Brothers Construtora S.A. | López Cevallos, Nadelyn Tahina |
| 2025 | Control interno contable y su impacto en la toma de decisiones de la empresa Cargomarlogistics Ecuador S.A. de la ciudad de Manta. | Chiriboga Alcívar, María Daniela |
| 2021 | Control interno contable y su incidencia en la gestión financiera de empresas de consumo masivo. | Ortega Pita, Rita Jacqueline |
| 2025 | Control interno de inventario y su efecto en la rentabilidad del Comercial Zambrano de la ciudad de Manta. | Cedeño Toala, Edison Xavier |
| 2025 | Control Interno de Inventario y su Impacto en la Rentabilidad de la Empresa "PITAREM S.A." de la ciudad De Manta. | Quirumbay Mero, Victor Oswaldo |
| 2018-01 | CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LAS OPERACIONES EN EL ALMACÉN DE TAPICERÍA G.S. DE LA CIUDAD DE MANTA. | SALAZAR VEGA, NANCY MAYERLENE |
| 2023 | Control interno de la cuenta caja ferretería Ludepa S.A. sucursal Durán para determinar la razonabilidad de la información financiera. | Vera Franco, Alisson Guadalupe |
| 2025 | Control interno de la gestiòn de inventarios y su efecto en la presentacion de los estados financieros de la Empresa EUROFISH S.A, periodo 2024- 2023. | Mero Cepeda, María Alejandra |
| 2019 | Control interno de la utilización de los bienes del Hospital General Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta. | Moreira Cedeño, Kenia María |
| 2023 | El control interno de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la Empresa Disalca | Pico Quintero, María Elizabeth |
| 2025 | Control interno del componente inventario y su impacto en la rentabilidad de BARFESA S.A. Periodo 2024 y 2023. | Centeno Moreira, Erika Nicole |
| 2025 | Control interno del componente inventario y su impacto en la rentabilidad financiera de la empresa Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A. en el cantón Manta. | Ávila Alvarado, Alisson Sabrina |
| 2025 | Control interno del proceso contable y su efecto en la presentación de la información financiera de la empresa Kairosig S.A. de la ciudad de Manta. | Cedeño Loor, Carmen Justina |
| 2017-11 | CONTROL INTERNO EN EL COMPONENTE PROVEEDORES PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSMARINA C.A. | PALMA ZAMBRANO, WENDY NATHALIE |
| 2025 | Control interno en la aplicación de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta y su impacto en la eficiencia de SERVIPUERTOS S.A . | Velásquez Calderón, Esilda Katherine |
| 2025 | Control interno en la gestión contable de la compañía de transporte de carga pesada PuertoAlba S. A; para determinar la viabilidad financiera. | Delgado Lucas, Genesis Elizabeth |
| 2025 | Control interno en la gestión de inventarios y su impacto en la rentabilidad de la empresa OSG Distribuidora de Gases y Oxígenos S.A. OSYGEN de la ciudad de Manta. | Mero Palma, Jennifer Silvana |
| 2025 | Control interno en la gestión de inventarios y su incidencia en la eficiencia operativa de la empresa Moderna Alimentos S.A. | Loor Zambrano, María Isabel |
| 2016 | CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LOS HOTELES BALANDRA, COSTA DE SOL Y BUCANEIRO DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ. | ALVIA PICO, ALEXANDRA ELIZABETH |
| 2025 | Control interno para el manejo de los inventarios de suministros de oficina en la Uleam extensión Pedernales. | Cusme Molina, Yandry Baltazar |
| 2018-04 | CONTROL INTERNO PARA EL TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS GASTOS DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN 24 DE MAYO. | TOALA ÁLAVA, YELITZA LUCÍA |
| 2025 | Control interno para mejorar la eficiencia de los procesos contables en la empresa ZURIDIST CIA LTDA de la ciudad de Manta. | Álvarez Giler, Litzy Karolina |
| 2024 | Control Interno para mejorar la Gestión Administrativa en la Clínica Virgen de Monserrate del Cantón Montecristi. | Anchundia Chavéz, María Belén; Espinales Piloso, Leyber Alexander |
| 2019 | Control Interno para Mejorar la Gestión de Nómina de tripulantes en las embarcaciones pesqueras administradas por la empresa IDELMAR S.A. de la Ciudad de Manta - Provincia de Manabí. | Bravo Santana, Gema Auxiliadora |
| 2016-10 | EL CONTROL INTERNO Y LA TOMA DE DECISIONES APLICADA EN "TALLER PALAU" DEL CANTÓN MANTA, AÑO 2016 - 2017. | ANDRADE ZAMBRANO, ERIKA MONSERRATE |
| 2025 | Control interno y su efecto en la gestión de inventario del almacén Pinturas Orpinco. | Mero Pilozo, Stefani Alexandra |
| 2025 | Control interno y su efecto en los inventarios de la empresa SANOCEANOS S.A. de la ciudad de Manta. | Chilán Lugo, Lisseth Pierina |
| 2025 | El control interno y su impacto en la eficiencia de los recursos financieros de las cooperativas de taxis de Manta. | Alcívar Salcedo, Jean Pool; Parra León, Bresne José |
| 2025 | Control Interno y su incidencia en la eficiencia operativa de la empresa Logística Pesquera Logipesca S.A de la ciudad de Manta. | Cedeño Valdiviezo, Ana Lucia |
| 2025 | Control interno y su incidencia en la gestión de inventarios de la empresa Cellymar S.A.S de la ciudad de Manta. | Góngora Palma, Kiara Elizabeth |
| 2024 | Control Interno y su incidencia en la prevención de fraudes en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Cojimíes. | Gallardo Dava, Mirla Pierina |
| 2021 | Control interno y su incidencia en la situación financiera de las empresas comercializadoras de plásticos. | Anchundia López, María Bertha |
| 2025 | Control interno y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa SEGURILLANTA S.A. | Franco Castro, Naidelyn Mercedes |
| 2021 | Control, monitoreo y evaluación de proyectos en la planificación financiera de las universidades de Manabí. | Valle Jaramillo, Silvia Aracely |
| 2025 | Los costos operativos y su incidencia en la toma de decisiones de la Empresa Coptunamar S.A.S. | León Piloco, Kenny Misael |
| 2021 | Diagnóstico de la funcionalidad del Sistema Nacional de Contratación Pública. | Rivadeneira González, Edgar Vinicio |
| 2016 | DISEÑO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE BODEGA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ. | MOLINA ZAMBRANO, JORGE LUIS |
| 2016 | DISEÑO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA "DARMACIO FACTORÍA" DE LA CIUDAD DE MANTA. | LÓPEZ MERO, GEMA AUXILIADORA |
| 2017-12 | DISEÑO DE CONTROL INTERNO DE LA CUENTA DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LOS PROCESOS CONTABLES EN LA FRANQUICIA DISENSA TERESA AGUILERA DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. | REGALADO AGUILERA, RAÚL RAFAEL |
| 2017 | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS MOBILIARIOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CINCO DE JUNIO DE MANTA. | CHÁVEZ FARFÁN, INDIRA MONSERRAT |
| 2016 | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR EL PROCESO DE COBRANZA DEL CENTRO DE ENDEREZADO Y PINTURA AUTOCOLOR DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ. | CEDEÑO CANTOS, RAQUEL MARIUXI |
| 2025 | Evaluación de control interno en la gestión financiera de la empresa Eurotuna S.A., periodo 2024. | Anchundia Mejía, Jordan Fabián |
| 2025 | Evaluación de los procesos de control interno en la gestión documental del Departamento de Talento Humano de la ULEAM y su incidencia en la eficiencia operativa y administrativa. | Holguín Zambrano, Kevin Adrián |
| 2016 | LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA EN LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA "SAN MATEO" Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS. | MENA BILE, JENNIFER ESTEFANÍA |
| 2025 | Gestión de inventario y su impacto en el capital de trabajo de la empresa Essart S.A. de la ciudad de Portoviejo. | Alarcón Pacheco, Estefanía Carolina |
| 2025 | Gestión de inventarios como estrategia para mejorar la liquidez de cadena de tiendas Arbolito CÍA. LTDA. | Navarrete Alava, Emily Gabriela |
| 2025 | Gestión de inventarios y su efecto en la rentabilidad de la Empresa VIGACEN S.A.S. de la ciudad de Manta. | Bejarano Ramírez, Jennifer Stefanía |
| 2025 | La gestión de inventarios y su impacto en la rentabilidad de la empresa Fishcorp S.A. | Mantuano Zambrano, Allison Daniela |
| 2025 | Gestión de las cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez de la empresa Outcontrol Cía. Ltda. | Zambrano Espinoza, Lesley Marian |
| 2025 | Gestión estratégica y competitividad en las MIPYMES comerciales del sector nuevo Tarqui, 2025. | Enríquez Burbano, Johanna Mariuxi |
| 2016 | GUÍA DE APLICACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LA APROBACIÓN DE INFORMES DE SERVICIOS PRESTADOS POR PROVEEDORES DE LA COMPAÑÍA ICHI CAR S.A DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ. | ORMAZA ESPINOZA, ROSA ISABEL |
| 2015 | IMPLEMENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL EN LA PLANTA PUERTOMAR S.A DEL CANTÓN JARAMIJÓ. | ZAMBRANO PONCE, LISETH PATRICIA |
| 2021 | Incidencia del control interno "Coso" en la toma de decisiones de microempresas del cantón Jipijapa. | Lucio Pillasagua, Adela del Jesús |
| 2018-02-01 | MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL ÁREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS HOSTALES DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ. | CEVALLOS ZAMBRANO, KARLA ALEXANDRA |
| 2025 | NIC- 2 inventario y su efecto en la presentación de los estados financieros de la empresa Consultores Industriales y Productos del Mar S.A. CIPROMAR. | Delgado Álvarez, Alisson Eslaine |
| 2019 | Normas de control interno y su aplicación en el Gad Municipal de Jaramijó. | Alcívar Alcívar, Jennifer Aurora |
| 2025 | El papel de las auditorías interna en la mejora continua de la calidad en empresas sobre manufacturas. | García Zambrano, Jean Pierre; Minaya Minalla, Charles Josué |
| 2021 | El presupuesto en la toma de decisiones financieras de empresas pesqueras de Jaramijó y Montecristi - Ecuador. | Andrade Cevallos, Katherine Elizabeth |
| 2018 | Procesos Contables -Tributarios para mejorar la efectividad en la entrega de la Información Financiera-Tributaria de la Empresa de reciclaje Metalprisa Proveedores Internacionales C.A. de la ciudad de Jaramijó. | Castro Cedeño, Daniela Andreina |
| 2018-01 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO-CONTABLE PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MOLMUZ S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABÍ. | CEDEÑO ZAMBRANO, MARÍA JOSÉ |
| 2019 | Sistema de control interno al rubro inventarios para optimizar los procesos de adquisición de materiales de construcción en la empresa CONMACO del cantón Manta. | Lucas Bravo, Ana Gabriela |
| 2018-01 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA MEJORAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL "RESTAURANTE EL ARRECIFE MAR Y TIERRA" DE LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABÍ. | VELÁSQUEZ GARCÍA, DIEGO ARMANDO |
| 2025 | Sistema de Control interno de los bienes asignados al personal de la facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías. | Mantuano Miranda, Cristhian Jefferson; Bastidas Mendoza, Joel Alejandro |
| 2017-02 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL CONTROL DE GASTOS DE SUMINISTROS DE VÍVERES Y MATERIAL DE PESCA EN LA EMPRESA ALETAMARILLA S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA. | SACIDO DELGADO, CARMEN ISABEL |
| 2019 | Sistematización de experiencias prácticas en el control de bienes muebles de la Facultad de Secretariado Ejecutivo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí del Cantón Manta Provincia Manabí. | Parrales Anchundia, Ena Irene |